郵政局財務(wù)報帳管理辦法

時間:2022-12-19 05:46:00

導(dǎo)語:郵政局財務(wù)報帳管理辦法一文來源于網(wǎng)友上傳,不代表本站觀點(diǎn),若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師,歡迎參考。

郵政局財務(wù)報帳管理辦法

為了加強(qiáng)財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)報帳內(nèi)容、程序、時限等有關(guān)事項,以達(dá)到有效控制成本,用好用活資金,更好地促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展的目的,特制定本辦法。

一、各辦公室、支局(所)、班組(以下簡稱各報帳單位)在各項成本支出時,應(yīng)堅持厲行節(jié)約、少花錢、多辦事、辦好事,反對奢侈浪費(fèi),注重資金的使用效益。

二、報帳內(nèi)容及程序

(一)水、電費(fèi)

報帳單位水、電費(fèi)最高限額,由綜合辦后勤管理人員根據(jù)實(shí)際情況核定,每月報帳不得超過最高限額。如超過最高限額,必須有正當(dāng)?shù)睦碛桑瑹o正當(dāng)理由或因管理不善造成的費(fèi)用超限,由報帳單位自行承擔(dān)。水、電費(fèi)在后勤管理人員處審核簽字(后勤管理人員不在時,由勞資管理人員代審代簽),然后在局長處簽字,到財務(wù)室報帳。

(二)低值易耗品費(fèi)

報帳單位購買低值易耗品,金額在50元以內(nèi),報綜合辦物資供應(yīng)管理人員同意后購買,50元以上200元以內(nèi)請示分管局長同意后購買,200元以上須請示局長同意后方可購買。報帳時,在物資供應(yīng)管理人員處審核簽字(物資供應(yīng)管理人員不在時,由綜合辦公室主任代審代簽)后在局長處簽字,到財務(wù)室報帳。

(三)差旅費(fèi)

1、支局(所)長、班組長到網(wǎng)點(diǎn)、委代辦檢查、代班產(chǎn)生的差旅費(fèi),憑檢查報告書、查帳記錄連同差旅單一并交監(jiān)督檢查部主任審核簽字,然后在局長處簽字,到財務(wù)報帳。

2、縣局相關(guān)管理人員到支局(所)、網(wǎng)點(diǎn)、委代辦檢查、走訪等產(chǎn)生的差旅費(fèi),由分管局長審核簽字,然后由局長簽字,到財務(wù)室報帳。

3、支局(所)人員到縣局開會辦事產(chǎn)生的差旅費(fèi),由綜合辦公室主任審核簽字后在局長處簽字,到財務(wù)室報帳。

4、到縣外開會、出差,支局(所)、班組人員出差費(fèi)用由綜合辦公室主任審核簽字,其余部門人員出差費(fèi)用由所在部、室主任審核簽字,然后由局長簽字;副局長、部、室主任開會、出差費(fèi)用,由局長審核簽字,到財務(wù)室報帳。

(四)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)費(fèi)

1、報帳單位由縣局安排外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)所產(chǎn)生的差旅費(fèi)、資料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等,將相關(guān)發(fā)票連同學(xué)習(xí)、培訓(xùn)文件、通知等,交由教育管理人員審核簽字,并做好學(xué)習(xí)、培訓(xùn)相關(guān)事項的登記,然后由局長簽字,到財務(wù)室報帳。

2、郵政局安排且首次外出參加職業(yè)技能鑒定的,培訓(xùn)費(fèi)、教材費(fèi)報銷100%。第二次及以后同工種職業(yè)技能簽定的不再報銷費(fèi)用。考試費(fèi)、鑒定費(fèi)、辦證費(fèi)等費(fèi)用由參加鑒定者本人承擔(dān)。報帳時,將鑒定合格證連同相關(guān)發(fā)票交由教育管理人員審核簽字,并做好相關(guān)登記后,在局長處簽字,到財務(wù)報帳

3、外出參加各種學(xué)歷教育、學(xué)習(xí)、考試的,所有費(fèi)用均不予報銷(省、市局有專門文件規(guī)定的,按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行)。

(五)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)

報帳單位需搞業(yè)務(wù)宣傳,200元以內(nèi)請示分管局長同意,200元以上需請示局長同意,所產(chǎn)生的宣傳費(fèi)用,由分管局長審核簽字后,在局長處簽字,到財務(wù)室報帳。

(六)業(yè)務(wù)接待費(fèi)

報帳單位需業(yè)務(wù)接待時,100元以內(nèi)報綜合辦公室主任同意、100元以上200元以內(nèi)請示分管局長同意、200元以上請示局長同意后方可接待,同時嚴(yán)格控制在各級同意的費(fèi)用內(nèi),超支自己負(fù)責(zé)。報帳單位將相關(guān)發(fā)票交由綜合辦公室主任審核簽字后,在局長處簽字,到財務(wù)室報帳。

(七)維修費(fèi)

1、房屋維修費(fèi)

支局(所)需維修房屋時,應(yīng)向綜合辦公室或局長提出書面報告,由后勤管理人員現(xiàn)場查看,并向局長報告,同意后方可予以維修,同時應(yīng)嚴(yán)格控制在核定的維修費(fèi)范圍內(nèi)。維修完畢后將發(fā)票及維修清單交由后勤管理人員審核簽字后,在局長處簽字,到財務(wù)室報帳。

縣城房屋需維修時,由使用部門、班組向后勤管理人員提出書面或電話報告,經(jīng)后勤管理查看后,報分管局長同意,在核定的費(fèi)用范圍內(nèi)由后勤管理人員直接負(fù)責(zé)維修。維修完畢后,將發(fā)票及維修清單報分管局長簽字后報局長簽字,到財務(wù)室報帳。

2、設(shè)備維修

局內(nèi)設(shè)備需維修時,由設(shè)備使用部門向設(shè)備維護(hù)人員報告,設(shè)備維護(hù)人員向局長請示同意后予以維護(hù)。低值易耗品可由設(shè)備維護(hù)人員直接購買。維護(hù)完畢后將發(fā)票、清單交使用部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后,在局長處簽字,到財務(wù)室報帳。

3、車輛維修

車輛日常維修、保養(yǎng)、更換小型零配件報車輛管理人員同意后予以維修,車輛大修、更換輪胎、油泵、電瓶、底盤重要部件、維修發(fā)動機(jī)、車身大面積挖補(bǔ)、噴漆等,應(yīng)請示局長同意后方可予以維修。維修后將發(fā)票及清單交由車輛管理人員審核簽字后,在局長處簽字,到財務(wù)室報帳。

以上房屋、設(shè)備、車輛在對人身財產(chǎn)造成威脅或?qū)е聵I(yè)務(wù)中斷、不能正常辦理等特殊或緊急情況下,相關(guān)責(zé)任人員可以邊請示邊維修或維修后再請示。

(八)委代辦酬金和業(yè)務(wù)發(fā)展手續(xù)費(fèi)

由各支局(所)、班組向市場部、通信會計報送原始數(shù)據(jù)資料,由市場部酬金管理人員審核后統(tǒng)一造冊并簽字,報分管局長審核簽字后,在局長處簽字,交財務(wù)室核報。并由財務(wù)室直接發(fā)放到支局(所)、班組、辦公室或個人。

(九)伙食補(bǔ)貼

各支局(所)的每月150元伙食補(bǔ)貼,自行提供相關(guān)發(fā)票,列入雜費(fèi)欄,由綜合辦公室主任審核簽字后,在局長處簽字,到財務(wù)室報帳。

(十)其他費(fèi)用

各報帳單位遇當(dāng)?shù)馗鞣N開業(yè)、竣工、紀(jì)念日、捐助、贊助,相關(guān)職能部門要求交納的各項費(fèi)用時,不論金額多少,一律請示局長同意后方可支付,并嚴(yán)格控制在同意的金額內(nèi),超支由各報帳單位自行負(fù)責(zé)。支付后將發(fā)票交由綜合辦公室主任審核簽字后,在局長處簽字,到財務(wù)室報帳。

三、報帳時限

三、報帳時限

四、各報帳單位所產(chǎn)生的費(fèi)用,應(yīng)在備用金內(nèi)支付。超出備用金的較大支出,應(yīng)先按程序到財務(wù)室借款,報帳后及時歸還。一律不得在儲匯資金和營收款內(nèi)墊支。否則按白條抵庫嚴(yán)肅處理。

五、財務(wù)室在接到支局(所)、班組的報帳單據(jù)后,應(yīng)當(dāng)即予以核報,不得拖欠。并盡量支付現(xiàn)金,少開支票。

六、財務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格按照財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度對報帳單位所報項目、金額進(jìn)行認(rèn)真審核,如有違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度或相關(guān)法律法規(guī)的,應(yīng)予抵制并及時向局長或上級財務(wù)部門報告,采取措施,妥善處理。

七、本辦法從2009年6月1日起執(zhí)行。

八、以前相關(guān)規(guī)定與本辦法有抵觸的,以本辦法為準(zhǔn)。

九、本辦法解釋權(quán)屬**縣郵政局綜合辦公室。