小金庫專項治理自查工作報告

時間:2022-01-04 08:54:25

導語:小金庫專項治理自查工作報告一文來源于網友上傳,不代表本站觀點,若需要原創文章可咨詢客服老師,歡迎參考。

小金庫專項治理自查工作報告

一、高度重視,加強領導

今年年初,我辦召開了主任辦公會議,要求全體工作人員貫徹落實上級文件,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫專項治理工作,明確“小金庫”治理工作是踐行群眾路線教育實踐活動,加強黨風廉政建設的重要舉措,自查自糾工作要做到不流于形式、不走過場,及時發現和按要求解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗。根據文件要求,我辦8月26日至9月3日進行自查自糾工作,成立了由主任為組長,副主任為副組長及成員的“小金庫”治理工作領導小組,領導小組設辦公室,辦公室主任由同志兼任,負責日常組織協調工作,以確保治理工作取得的實效。

二、認真自查自糾,建立監督機制

(一)通過深入自查自糾,我辦均按照國家有關法律法規執行,始終把抓好財務管理作為本單位反腐倡廉的重要工作來抓,嚴格按照財務管理制度有關規定執行,沒有設立單獨賬戶。

(二)我辦沒有執收、執罰權,財務管理全部納入縣會管中心帳目統一管理,本單位使用的票據由專門人員負責票據保管、領用和核銷,從無設置帳外和小金庫以及個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

(三)我辦制定事務公開欄,公開辦事程序、項目、項目資金,嚴格實行“陽光作業”,同時加強扶貧資金、工程項目資金運行的監管力度,對專項資金專戶儲存、專款專用,無擠占、挪用、截留,實行財務收支兩條線和推行政府采購制度等項規定,項目資金堅持“預算開支、集體審定、一支筆審批”的原則,采購設備及辦公用品達5000元以上的一律報縣采購辦統一購買。堅持主任辦公會議決定,不搞個人說了算。

(四)財務報銷嚴格按照財務報銷審批制度執行,報銷人員認真填寫報銷單,需部門負責人簽名及單位蓋章,杜絕坐支行為,嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

通過自查自糾,我單位認真執行財務管理制度的有關規定,沒有設立“小金庫”行為。