司法局“小金庫”自查自糾報告
時間:2022-04-01 04:37:12
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根據省財政廳印發的《省財政廳關于開展嚴肅財經紀律和私設“小金庫”專項檢查的通知》文件要求,結合我單位的實際檢查情況,對本單位的財務情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:
一、健全組織,強化領導
為嚴肅財經紀律,確保嚴肅財經紀律和私設“小金庫”專項檢查工作的全面開展和順利實施,成立了自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。
二、認真自查,及時自糾
1.嚴格執行預算編制工作,本單位各項收支均列入單位預算,且所有財政資金均按預算用途使用,支出真實合規。2.嚴格執行專項資金管理,做到專款專用,無擠占、截留、挪用的行為;認真執行收支兩條線的政策,無以收抵支和坐收坐支的現象。3.認真執行規范津貼補貼政策,無在政策之外發放獎金和津補貼的行為;無超標準、超范圍發放的津貼補貼項目,無自立名目發放的津貼補貼項目。4.嚴格執行國庫集中支付,政府采購制度等。5.嚴格按照預算管理制度和財務會計制度編制決算,決算數據真實、準確、完整。6.建立健全內部財務管理制度,確保所有財務資料真實合規,并進行定期和不定期財務檢查。7.嚴格按照相關制度管理我單位資產和財務票據,國有資產賬實相符,無違規處置國有資產、截留處置收入的行為。8.所有資金全部統一集中管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”現象。
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