關(guān)于市總預(yù)算和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

時(shí)間:2022-01-04 04:04:00

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關(guān)于市總預(yù)算和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

一、200*年全市收支預(yù)算執(zhí)行情況

(一)全市及市本級(jí)預(yù)算變動(dòng)情況

200*年,經(jīng)各級(jí)人民代表大會(huì)通過(guò)的全市財(cái)政總收入計(jì)劃為728259萬(wàn)元,全市一般收入預(yù)算為237211萬(wàn)元,其中:市本級(jí)一般收入預(yù)算為168656萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行中,三個(gè)縣區(qū)的人大常委會(huì)對(duì)年初收入預(yù)算作了調(diào)整:左云縣財(cái)政總收入調(diào)減9000萬(wàn)元,一般收入預(yù)算調(diào)減1914萬(wàn)元;大同縣財(cái)政總收入調(diào)減5799萬(wàn)元,一般收入預(yù)算調(diào)減390萬(wàn)元;新榮區(qū)財(cái)政總收入調(diào)減4981萬(wàn)元。調(diào)整后,全市財(cái)政總收入預(yù)算變更為708479萬(wàn)元,一般收入預(yù)算變更為231497萬(wàn)元。

2006年,全市各級(jí)人大通過(guò)的年初一般支出預(yù)算為333449萬(wàn)元;年中,上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、專(zhuān)項(xiàng)資金和我市爭(zhēng)取資金、超收收入安排支出330107萬(wàn)元;全年一般支出預(yù)算變更為663556萬(wàn)元。其中,市人大四次會(huì)議通過(guò)的市本級(jí)年初一般支出預(yù)算為194428萬(wàn)元,市人大四次會(huì)議第二十七次常委會(huì)批準(zhǔn)調(diào)增支出預(yù)算25393萬(wàn)元,上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)撥款及市級(jí)爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金等安排支出55173萬(wàn)元,市本級(jí)全年一般支出預(yù)算調(diào)整為274994萬(wàn)元。

(二)財(cái)政收入預(yù)算完成情況

按全省財(cái)政收入預(yù)算統(tǒng)一口徑,剔除采礦權(quán)、探礦權(quán)收入后,全市財(cái)政總收入完成734357萬(wàn)元,為年初計(jì)劃的100.84%,比上年增長(zhǎng)18.47%,增收114469萬(wàn)元。全市一般預(yù)算收入完成243734萬(wàn)元,為年初預(yù)算的102.75%,比上年增長(zhǎng)19.38%,增收39561萬(wàn)元。其中:市本級(jí)一般預(yù)算收入完成171031萬(wàn)元,為年初預(yù)算的101.41%,比上年增長(zhǎng)19.01%,增收27317萬(wàn)元;縣區(qū)級(jí)一般預(yù)算收入完成72703萬(wàn)元,為年初預(yù)算的106.05%,為調(diào)整預(yù)算的110%,比上年增長(zhǎng)20.25%,增收12244萬(wàn)元。

包括采礦權(quán)、探礦權(quán)收入,全市財(cái)政總收入完成751514萬(wàn)元,為年初計(jì)劃的103.19%,比上年增長(zhǎng)21.23%;一般預(yù)算收入完成260891萬(wàn)元,為年初預(yù)算的109.98%,比上年增長(zhǎng)27.78%。其中:市本級(jí)一般預(yù)算收入完成181856萬(wàn)元,為年初預(yù)算的107.83%,比上年增長(zhǎng)26.54%。

(三)財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況

2006年,全市財(cái)政一般預(yù)算支出執(zhí)行567200萬(wàn)元,為年初預(yù)算的85.44%;如剔除上年底省財(cái)政預(yù)分配56362萬(wàn)元轉(zhuǎn)移支付增大支出預(yù)算的因素,則執(zhí)行年初預(yù)算的93.41%,比上年增長(zhǎng)20.94%,增支98193萬(wàn)元。其中:市本級(jí)一般預(yù)算支出249965萬(wàn)元,為年初預(yù)算的90.9%,比上年增長(zhǎng)19.13%,增支40148萬(wàn)元。

全市一般預(yù)算支出的主要項(xiàng)目為:科技三項(xiàng)費(fèi)2155萬(wàn)元,為預(yù)算的99.81%,同比增長(zhǎng)16.93%;農(nóng)林水氣事業(yè)費(fèi)49968萬(wàn)元,為預(yù)算的98.9%,同比增長(zhǎng)11.77%;文體廣播事業(yè)費(fèi)17320萬(wàn)元,為預(yù)算的97.05%,同比增長(zhǎng)19.52%;教育支出107706萬(wàn)元(不含教育費(fèi)附加支出),為預(yù)算的98.86%,同比增長(zhǎng)23.84%;醫(yī)療衛(wèi)生支出30945萬(wàn)元,為預(yù)算的99.6%,同比增長(zhǎng)19.35%;撫恤和社會(huì)救濟(jì)費(fèi)31746萬(wàn)元,為預(yù)算的93.62%,同比增長(zhǎng)15.4%;社會(huì)保障補(bǔ)助支出44112萬(wàn)元,為預(yù)算的95.32%,同比增長(zhǎng)27.29%;行政管理費(fèi)82492萬(wàn)元,為預(yù)算的98.91%,同比增長(zhǎng)13.20%;公檢法司支出42659萬(wàn)元,為預(yù)算的98.87%,同比增長(zhǎng)19.66%;城市維護(hù)費(fèi)26153萬(wàn)元,為預(yù)算的97.27%,同比增長(zhǎng)5.13%;教育費(fèi)附加及環(huán)境保護(hù)等專(zhuān)項(xiàng)支出40467萬(wàn)元,為預(yù)算的73.11%,同比增長(zhǎng)122.16%。

(四)預(yù)算收支平衡情況

2006年當(dāng)年,全市消化赤字2799萬(wàn)元,其中:市本級(jí)消化赤字91萬(wàn)元。截至2006年底,全市歷年累計(jì)赤字23811萬(wàn)元。其中:市本級(jí)13924萬(wàn)元,新榮區(qū)66萬(wàn)元、天鎮(zhèn)縣729萬(wàn)元、廣靈縣2437萬(wàn)元、靈丘縣78萬(wàn)元、渾源縣307萬(wàn)元、大同縣6888萬(wàn)元;礦區(qū)、左云、陽(yáng)高略有結(jié)余;城區(qū)、南郊區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)收支平衡。

(五)預(yù)算執(zhí)行工作情況

——竭力組織各項(xiàng)收入,財(cái)政保障能力不斷增強(qiáng)。2006年,各級(jí)財(cái)稅部門(mén)依法行政,奮力拼搏,嚴(yán)格履行工作職責(zé),其中,國(guó)稅部門(mén)力爭(zhēng)以前年度免抵調(diào)庫(kù)指標(biāo)4.7億元,減少年底批緩稅款10642萬(wàn)元,清理往年陳欠稅7151萬(wàn)元,清理呆死帳稅金3053萬(wàn)元。地稅系統(tǒng)嚴(yán)堵跑冒滴漏,大力壓縮批緩稅款,清理往年陳欠稅4815萬(wàn)元。財(cái)政部門(mén)積極向上反映我市財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的實(shí)際困難,努力爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政的理解和支持,爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付資金160609萬(wàn)元,比上年增加46152萬(wàn)元;積極配合有關(guān)部門(mén)爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)資金114726萬(wàn)元,比上年增加25206萬(wàn)元。

——全力支持三農(nóng)工作,新農(nóng)村建設(shè)取得明顯成效。2006年,全市支農(nóng)支出達(dá)5億多元,比上年增長(zhǎng)11.77%。其中,市本級(jí)用于“三農(nóng)”的專(zhuān)項(xiàng)支出10880萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)50%,主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、以工代賑項(xiàng)目配套、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、病蟲(chóng)害防治、農(nóng)村扶貧項(xiàng)目和農(nóng)業(yè)優(yōu)惠政策獎(jiǎng)勵(lì)等1728萬(wàn)元;用于六大造林綠化工程、退耕還林補(bǔ)助等1430萬(wàn)元;用于農(nóng)村安全飲水工程、水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、四座水庫(kù)前期費(fèi)等1322萬(wàn)元;用于農(nóng)村義務(wù)教育免學(xué)費(fèi)、免雜費(fèi)配套、寄宿制學(xué)生住宿補(bǔ)助、農(nóng)村中小學(xué)危房改造、農(nóng)村中小學(xué)操場(chǎng)建設(shè)等1263萬(wàn)元;用于農(nóng)村計(jì)劃生育補(bǔ)助、農(nóng)村特困家庭大病救助、農(nóng)民合作醫(yī)療補(bǔ)助等1629萬(wàn)元;用于“村村通公路”建設(shè)和農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)1600萬(wàn)元;用于農(nóng)村稅費(fèi)改革配套及各縣體制返還900萬(wàn)元。

——奮力維護(hù)群眾利益,社會(huì)保障做出更大業(yè)績(jī)。2006年,共撥付企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)金21802萬(wàn)元、就業(yè)補(bǔ)助資金14211萬(wàn)元,確保了8.2萬(wàn)名企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放和3.2萬(wàn)名下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)。撥付低保資金18000萬(wàn)元,確保了17.6萬(wàn)名低保對(duì)象按政策實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。撥付救災(zāi)資金1785萬(wàn)元,確保了災(zāi)區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定和災(zāi)民的基本生活。撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金、低保對(duì)象大病醫(yī)療補(bǔ)助、特困家庭子女教育救助資金830萬(wàn)元,確保了社會(huì)困難群體病有所醫(yī)、學(xué)有所濟(jì)。

——大力改善生態(tài)環(huán)境,和諧大同構(gòu)建步伐堅(jiān)實(shí)。2006年,各級(jí)財(cái)政會(huì)同相關(guān)部門(mén)積極爭(zhēng)取國(guó)家和省項(xiàng)目資金,并努力籌措項(xiàng)目配套資金,全市的環(huán)境整治專(zhuān)項(xiàng)投入達(dá)到110507萬(wàn)元。其中:用于煤炭沉陷區(qū)治理、煤礦棚戶區(qū)搬遷專(zhuān)項(xiàng)投入50436萬(wàn)元;用于京津風(fēng)沙源治理、21世紀(jì)首都水資源項(xiàng)目建設(shè)、平型關(guān)環(huán)境綠化專(zhuān)項(xiàng)投入15182萬(wàn)元;用于農(nóng)村安全飲水工程、縣鄉(xiāng)農(nóng)村公路建設(shè)、退耕還林專(zhuān)項(xiàng)投入2566萬(wàn)元;用于城市環(huán)境保護(hù)、城市污水處理、市縣供水管網(wǎng)建設(shè)、病險(xiǎn)水庫(kù)治理專(zhuān)項(xiàng)投入8490萬(wàn)元;用于大同機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、航線補(bǔ)貼、靶場(chǎng)遷建、設(shè)備購(gòu)置等投資5833萬(wàn)元;用于同左路、大慶路、御河南北路改造和集中供熱新增200萬(wàn)平米工程投入12000萬(wàn)元;用于城市綠化、平改坡改造、天然氣轉(zhuǎn)換、小街小巷修整、御河生態(tài)園北段延伸工程、廉租住房建設(shè)和舊城棚戶區(qū)改造投入4500萬(wàn)元;用于市博物館、展覽館、圖書(shū)館及周邊環(huán)境改造維修投入6000萬(wàn)元;用于解決以前年度市政府城建工程欠款4000萬(wàn)元。

——盡力保障重點(diǎn)支出,社會(huì)事業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。一是加大教育事業(yè)投入。全市各項(xiàng)教育支出達(dá)12.2億元(含教育費(fèi)附加1.43億元),同比增長(zhǎng)了24.74%。二是加大計(jì)劃生育事業(yè)投入。按照省政府的要求,2006年我市投入計(jì)生事業(yè)費(fèi)1048.85萬(wàn)元,比上年增加133.85萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.63%。三是加大科技事業(yè)投入。按照有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,市本級(jí)預(yù)算安排科技三項(xiàng)費(fèi)用800萬(wàn)元,比上年預(yù)算增長(zhǎng)9.59%。四是加大政權(quán)建設(shè)投入。四區(qū)公安分局及云泉分局順利實(shí)施上劃,新增支出5700萬(wàn)元;交警支隊(duì)由自收自支管理轉(zhuǎn)變?yōu)槿~預(yù)算管理,當(dāng)年安排支出6978萬(wàn)元,比上年增加2405萬(wàn)元。

——努力支持國(guó)企改革,城市轉(zhuǎn)型注入新的活力。市本級(jí)財(cái)政豐富支持國(guó)有企業(yè)改革的方式和手段,增強(qiáng)財(cái)政促進(jìn)資源型城市轉(zhuǎn)型的有效性和針對(duì)性,用于52家企業(yè)實(shí)施名牌戰(zhàn)略獎(jiǎng)勵(lì)資金500多萬(wàn)元,用于扶持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展補(bǔ)助800萬(wàn)元,用于改善中小企業(yè)發(fā)展融資環(huán)境投入5000萬(wàn)元,用于下崗職工小額貸款擔(dān)保投入1000萬(wàn)元,用于支持3戶國(guó)有企業(yè)政策性破產(chǎn)重組和14戶國(guó)有企業(yè)依法破產(chǎn)投入1294萬(wàn)元。

——著力規(guī)范執(zhí)法行為,理財(cái)水平得到全面提升。全市各級(jí)財(cái)政按照《行政許可法》和《預(yù)算法》等相關(guān)法律的要求,加大財(cái)政投資評(píng)審工作力度,全年評(píng)審項(xiàng)目383個(gè),審核資金8.73億元,節(jié)約財(cái)政資金1.07億元。整頓和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序,對(duì)115戶事業(yè)單位進(jìn)行“一法一例”執(zhí)法重點(diǎn)檢查,規(guī)范了事業(yè)單位的財(cái)務(wù)行為;對(duì)7戶會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)B氃u(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查,促進(jìn)了中介機(jī)構(gòu)公信力的提高。健全國(guó)庫(kù)集中支付制度,糾正和拒付不規(guī)范、不合理支出票據(jù)5900多張,涉及金額1507萬(wàn)元,挽回稅收92萬(wàn)元。擴(kuò)大政府集中采購(gòu)規(guī)模,全年共簽訂政府采購(gòu)合同441份,節(jié)約資金2066萬(wàn)元,節(jié)支率12.7%,有效降低了行政管理成本。

二、2007年全市和市本級(jí)收支預(yù)算草案

全市財(cái)政總收入任務(wù)安排86.66億元,比上年完成數(shù)增長(zhǎng)18%。一般收入預(yù)算安排30.46億元,比上年完成數(shù)增長(zhǎng)20%。匯總各縣區(qū)上報(bào)預(yù)算,全市一般預(yù)算支出共安排42.93億元,比上年增長(zhǎng)28.76%。

市本級(jí)一般預(yù)算收入安排20.69億元,同口徑增長(zhǎng)20%。按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算,市本級(jí)一般預(yù)算收入20.69億元加上級(jí)補(bǔ)助收入2.87億元,預(yù)算內(nèi)總預(yù)算財(cái)力為23.56億元,其中:列收列支專(zhuān)項(xiàng)財(cái)力3.59億元,可平衡預(yù)算財(cái)力19.97億元。通盤(pán)考慮國(guó)家財(cái)政政策要求和市本級(jí)社會(huì)事業(yè)發(fā)展必需支出,市本級(jí)一般預(yù)算支出計(jì)劃安排23.56億元,保證預(yù)算收支平衡。今年不再?gòu)幕鹬姓{(diào)入資金平衡預(yù)算。

(一)市本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算支出安排情況

——確保財(cái)政供養(yǎng)人員個(gè)人支出和政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)基本支出,市本級(jí)計(jì)劃安排154731萬(wàn)元,比上年增加27422萬(wàn)元。新增支出項(xiàng)目為:⑴2006年公務(wù)員工資改革翹尾增加支出13000萬(wàn)元;⑵規(guī)范國(guó)家公務(wù)員津貼、補(bǔ)貼預(yù)留4800萬(wàn)元;⑶警銜晉級(jí)增加支出700萬(wàn)元;(4)住房公積金標(biāo)準(zhǔn)由10%提高到12%增加支出1000萬(wàn)元;(5)增人增支、晉檔晉級(jí)、中央企業(yè)分離辦社會(huì)等增加支出5322萬(wàn)元;(6)適度調(diào)整日常公用支出標(biāo)準(zhǔn)增加支出600萬(wàn)元;(7)四區(qū)公安干警公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)2000萬(wàn)元。

——確保社會(huì)保障支出按政策及時(shí)足額到位,市本級(jí)計(jì)劃安排15689萬(wàn)元。主要支出內(nèi)容是:行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)2045萬(wàn)元,行政事業(yè)單位離休人員醫(yī)療費(fèi)936萬(wàn)元;差補(bǔ)事業(yè)單位養(yǎng)老金補(bǔ)助2100萬(wàn)元,國(guó)有企業(yè)養(yǎng)老金補(bǔ)助1300萬(wàn)元,做實(shí)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人帳戶500萬(wàn)元,行政事業(yè)單位合同制工人養(yǎng)老保險(xiǎn)679萬(wàn)元;困難企業(yè)離休干部醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助456萬(wàn)元,特困企業(yè)離休干部及老紅軍遺屬生活費(fèi)補(bǔ)助861萬(wàn)元;城市居民最低生活保障資金800萬(wàn)元,農(nóng)村最低生活保障資金配套636萬(wàn)元;事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)助450萬(wàn)元,國(guó)有企業(yè)下崗職工補(bǔ)助300萬(wàn)元,國(guó)有企業(yè)下崗職工小額貸款擔(dān)保基金200萬(wàn)元,社保其他配套資金180萬(wàn)元;復(fù)員及病退軍人回鄉(xiāng)補(bǔ)助提標(biāo)46萬(wàn)元,困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部工資補(bǔ)差300萬(wàn)元;城市特困群體大病救助和子女上學(xué)救助400萬(wàn)元,特困職工救助資金150萬(wàn)元;住房貨幣化改革經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元,廉租房制度建設(shè)資金150萬(wàn)元;煤氣公司補(bǔ)貼1300萬(wàn)元,公汽公司補(bǔ)助1400萬(wàn)元。

——支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè),專(zhuān)項(xiàng)支出12577萬(wàn)元,比上年增加2977萬(wàn)元,比上年預(yù)算增長(zhǎng)31.01%。

——支持各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展,促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè),重點(diǎn)安排支出2900萬(wàn)元。一中、幼師、北岳中學(xué)征地費(fèi)1000萬(wàn)元,二中高中部貸款貼息120萬(wàn)元,優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元,特教經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助40萬(wàn)元;公共衛(wèi)生防治、防疫保障經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元,疾病控制和救助基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金100萬(wàn)元,市急救中心運(yùn)行費(fèi)用200萬(wàn)元,中醫(yī)事業(yè)發(fā)展支出50萬(wàn)元;民族民間文化保護(hù)工程100萬(wàn)元,晉劇院排練樓維修加固費(fèi)100萬(wàn)元,圖書(shū)館、展覽館、博物館開(kāi)辦運(yùn)行等費(fèi)用500萬(wàn)元;全國(guó)第六屆城市運(yùn)動(dòng)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元;文物保護(hù)、歷史文化名城保護(hù)及文物調(diào)查專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元。

——加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),促進(jìn)人居環(huán)境改善,重點(diǎn)安排支出6102萬(wàn)元。環(huán)境保護(hù)監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)369萬(wàn)元,飛機(jī)進(jìn)出港航線補(bǔ)助3000萬(wàn)元,民航局靶場(chǎng)遷建、飛機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助及輔業(yè)公司組建1700萬(wàn)元,體育場(chǎng)館周邊環(huán)境改造500萬(wàn)元,城、礦兩區(qū)社區(qū)機(jī)構(gòu)建設(shè)和社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)533萬(wàn)元。

——保證法律法規(guī)規(guī)定的政策性增長(zhǎng),專(zhuān)項(xiàng)支出1996萬(wàn)元。科技三項(xiàng)費(fèi)用950萬(wàn)元,計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)1046萬(wàn)元。

——列收列支的專(zhuān)項(xiàng)支出35908萬(wàn)元。城市維護(hù)建設(shè)支出17934萬(wàn)元、教育費(fèi)附加支出8872萬(wàn)元、排污費(fèi)支出4066萬(wàn)元、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)支出2696萬(wàn)元、水資源費(fèi)支出1289萬(wàn)元、政策性價(jià)格補(bǔ)貼支出1051萬(wàn)元。

——世行、亞行、外國(guó)政府貸款風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金2000萬(wàn)元,國(guó)家賠償準(zhǔn)備金200萬(wàn)元。

——總預(yù)備費(fèi)4600萬(wàn)元。

(二)煤炭可持續(xù)發(fā)展基金及整頓煤炭行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入的支出安排情況

按照國(guó)家規(guī)定,2007年我省停止征收能源基地建設(shè)基金,改征煤炭可持續(xù)發(fā)展基金;同時(shí)市政府決定開(kāi)展煤炭行業(yè)整頓,市級(jí)可補(bǔ)收部分資金;兩項(xiàng)合計(jì),預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)收入3.6億元。這些收入重點(diǎn)用于下列項(xiàng)目的支出:城市建設(shè),環(huán)境保護(hù),國(guó)債項(xiàng)目配套,城市棚戶區(qū)改造,同煤集團(tuán)棚戶區(qū)改造,招商引資、項(xiàng)目建設(shè)和激勵(lì)支出,“6656”工程、工業(yè)目標(biāo)、安全責(zé)任兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)和補(bǔ)助,中小企業(yè)貸款貼息和獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)銀行的項(xiàng)目貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償,國(guó)有企業(yè)改革及企業(yè)破產(chǎn)預(yù)備金,返還上年市煤運(yùn)公司、同煤集團(tuán)能源基金征收成本,煤炭沉陷區(qū)綜合治理等。