審計局扶貧政策執行和資金監管工作報告

時間:2022-04-27 04:23:20

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審計局扶貧政策執行和資金監管工作報告

根據中共省委辦公廳、省人民政府辦公廳“關于印發《省貧困縣黨政領導班子和領導干部經濟發展實績考核辦法(試行)》的通知”精神,區審計局認真履行在脫貧攻堅中的審計監督職責,現將區審計局在扶貧政策執行資金項目監管方面所做的工作報告如下:

一、成立專門機構,負責扶貧資金審計監督

為深入貫徹學習黨的十八屆五中全會精神和關于脫貧攻堅的總體要求,全面落實《中共省委關于集中辦量打贏扶貧開發攻堅戰確保同步全面建成小康社會的決定》,為切實履行好審計在扶貧政策執行和資金項目監管方面的職責,區審計局及時成立了扶貧資金專項審計工作領導小組,專題學習貫徹相關會議精神與精準脫貧相關政策,安排專人負責扶貧資金跟蹤審計或檢查,從資金管理使用、項目建設管理、規劃執行、政策措施落實等方面入手進行全方位的檢查,防止出現截留、挪用、套取、貪污私分扶貧資金的違法違紀行為。

二、履行督查責任,做好扶貧政策執行情況的檢查

一是抓好“六個精準”落實情況檢查。區審計局印發了《關于開展“六個精準”落實情況的檢查的通知》,督促相關鄉鎮以建檔立卡貧困村、貧困戶為對象,對“六個精準”落實情況進行自查檢查,區審計局進行了抽查。主要檢查“六個精準”是否落實到位,在扶持對象上是否做到底數清、任務清、責任清;扶貧項目上是否做到項目規劃到戶、脫貧效果到戶;在扶貧措施上是否做到產業發展扶持到村到戶,生產生活條件改善到村到戶,致富能力提升到村到戶,在駐村幫扶機制上是否存在不實;在脫貧成效上是否存在不真實等問題。

二是開展好專項檢查工作。區審計局印發了《關于開展財政扶貧資金專項檢查的通知》,督促相關部門對財政資金管理使用、扶貧開發項目建設管理、扶貧規劃執行(本次重點檢查10個扶貧專項方案中產業扶貧和新村建設)、扶貧政策措施落實(本次重點檢查“五個一批”扶貧攻堅行動)等情況進行自查,區審計局進行了部分抽查。

三是抽派專人積極配合相關單位對精準脫貧工作推進情況進行專項督查。

區審計局通過督查與抽查認為,“六個精準”政策落實到位、專項資金實行縣級報賬制、管理規范,扶貧開發項目規劃合理、建設有序推進,駐村幫扶機制健全有效,“五個一批”措施落實到戶,脫貧成效明顯。

三、履行審計監督責任,做好扶貧資金項目的審計監督

2014年以來區審計局審計扶貧資金項目17個,送審資金2675.30萬元,審定金額2249.73萬元,審減金額425.57萬元,在審計中沒有發現截留、挪用、套取和貪污私分扶貧資金的行為。

在2016年審計項目計劃安排中,對扶貧資金及涉農專項資金的審計作為全年審計工作的重點內容,納入全年審計項目計劃管理。